SAP期初上線的時候,正常庫存,比如原料倉、半成品倉等數(shù)量和金額都可以搜集到并正常導(dǎo)入。但有幾種特殊庫存需要討論。
(一)O 庫存
O 庫存也叫委外庫存,這個不是SAP獨(dú)有的,其他ERP也有,不過表現(xiàn)形式不同而已。委外庫存是發(fā)到委外供應(yīng)商家,還沒有開始加工或者加工好了還沒送過來的物料。
這種我們要去供應(yīng)商家盤點,并且和原系統(tǒng)核對,整理成EXCEL 。
對于SAP呢,可以直接用 561+O 導(dǎo)入系統(tǒng)。
注意:有的項目上,在舊系統(tǒng)中,發(fā)給委外商的庫存,是賣給委外商了,這部分不算委外庫存的。
(二)W庫存
這個寄售庫存,561+W 也可以直接導(dǎo)入的。
(三)發(fā)出商品
這個其實是一個科目,代表已發(fā)貨未開票的業(yè)務(wù),我們雖然可以收集到發(fā)出商品的余額,但如果導(dǎo)入到新系統(tǒng)后這個科目無法核銷了(核銷需要交貨單)。另外一個方法就是按數(shù)量導(dǎo)入SAP系統(tǒng),數(shù)量很容易收集,但業(yè)務(wù)卻不好處理。
3.1 把發(fā)出商品的數(shù)量導(dǎo)入到我們倉庫(可以單獨(dú)建一個),然后到新系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單,并發(fā)貨。這個難點在于,發(fā)出商品導(dǎo)入后并無實物,所以全部走虛擬賬。還有再次做訂單、交貨單工作量也大。
3.2 清理發(fā)出商品。上線前一個月已經(jīng)發(fā)貨的,不管想什么辦法,都要全部開票。
建議方案: 第二種,雖然剛開始客戶會不太同意,當(dāng)你把整個過程講完之后,客戶一般都會接受的。并且根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,這種業(yè)務(wù)還是比較合理的。當(dāng)然有的企業(yè)路上要運(yùn)輸幾個月的另當(dāng)別論。
(四)應(yīng)付暫估
這個其實跟發(fā)出商品有點類似,只不過這個科目可以直接導(dǎo)入到新系統(tǒng),然后MIR7發(fā)票預(yù)制時可以直接核銷這個科目。
另外從業(yè)務(wù)上來看,銷售模塊的發(fā)票分 系統(tǒng)票和金稅發(fā)票,只要貨發(fā)出去了就可以開系統(tǒng)票了。而應(yīng)付模塊只有一個采購發(fā)票,這個需要拿到供應(yīng)商開過來的紙質(zhì)發(fā)票后才在SAP系統(tǒng)錄入。
特別注意: 應(yīng)付暫估科目,從業(yè)務(wù)上講要掛供應(yīng)商的,而SAP中不是統(tǒng)馭科目,需要我們通過程序開發(fā),從供應(yīng)商維度查詢應(yīng)付暫估。
建議:可以建一個 應(yīng)付暫估_期初 科目,來收集期初暫估,以方便后續(xù)核銷。
(五)在制品
常規(guī)方法:退料到線邊倉,然后等新系統(tǒng)上線后,再領(lǐng)用到工單上。
當(dāng)一個工單投入物料種類繁多的時候,退料就是一個非常麻煩的事。
那么能不能把投入物料打包退料呢,答案是可以的。
點晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯(lián)系電話:4001861886
該文章在 2024/7/11 17:35:16 編輯過