[點(diǎn)晴模切ERP]SAP 壞賬轉(zhuǎn)移及計(jì)提準(zhǔn)備
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大的企業(yè)一般會有收不回來的壞賬,需要做壞賬計(jì)提準(zhǔn)備,這也是SAP月結(jié)的步驟之一。 假設(shè)我們賣給客戶一批貨物,對該客戶會產(chǎn)生一筆應(yīng)收賬款,但客戶一直沒有付款,我們會將這筆應(yīng)收賬款視為一筆可疑的應(yīng)收賬款(即有可能收不回來的應(yīng)收賬款)。 當(dāng)超過一定的期限后,會按照一定的百分比或全部的應(yīng)收款產(chǎn)生一筆計(jì)提憑證。之后,有2種可能: 1.收到客戶付款 2.未收到客戶付款 SAP系統(tǒng)提供了標(biāo)準(zhǔn)功能來處理這種業(yè)務(wù)場景,具體步驟如下。 系統(tǒng)后臺配置 注:評估方法等配置也應(yīng)用在此功能中,如果已配置匯兌損益,則不需再次配置 一: 設(shè)立特殊總賬標(biāo)志并分配總賬科目 T-code FBKP
二:定義Provision method T-code OB04
"Per." 欄位維護(hù)月份,此處3代表open item到期3個(gè)月之后會從普通的未清項(xiàng)被轉(zhuǎn)到特殊總賬科目 "Months.1" 和 "Perc 1"中的值3和50,代表open item到期3個(gè)月之后的50%會被認(rèn)為是可能收不回來的壞賬,"Months.2"和"Perc.2"等依次類推。 三:定義可疑應(yīng)收計(jì)提的借貸科目 U-code OBXD
月結(jié)具體操作步驟 一:運(yùn)行T-code F103,將到期3個(gè)月之后的open item轉(zhuǎn)到特殊總賬科目 1.初始的客戶發(fā)票憑證分錄 借 客戶應(yīng)收CustomerA(統(tǒng)御科目) 8000 貸 銷售收入 8000 2. 假設(shè)上面的open item已到期3個(gè)月,則F103運(yùn)行后會產(chǎn)生如下憑證分錄 借 客戶應(yīng)收CustomerA 特殊總賬標(biāo)志 (特殊總賬標(biāo)志對應(yīng)的科目) 8000 貸 客戶應(yīng)收CustomerA(統(tǒng)御科目) 8000 (此時(shí)會清掉原始發(fā)票中的客戶未清項(xiàng)) 二: 運(yùn)行T-code F104,按照后臺配置的計(jì)提規(guī)則產(chǎn)生憑證 如已到期3個(gè)月,則依據(jù)計(jì)提規(guī)則,50%的金額需要計(jì)提 借 費(fèi)用科目 38888888 4000 貸 計(jì)提科目 18888888 4000 三:對于計(jì)提的金額后續(xù)會有2種情形發(fā)生 a. 收到客戶的付款 需手工錄入如下憑證 借 銀行科目 8000 貸 客戶應(yīng)收CustomerA 特殊總賬標(biāo)志(特殊總賬標(biāo)志對應(yīng)的科目) 8000 (此時(shí)會清掉特殊總賬的未清項(xiàng)) 要再次運(yùn)行T-code F104,系統(tǒng)會沖銷計(jì)提憑證 借 計(jì)提科目 18888888 4000 貸 費(fèi)用科目 38888888 4000 b. 客戶不會付款,確認(rèn)為壞賬 需手工錄入如下憑證 借 費(fèi)用科目 8000 (此處的費(fèi)用科目由業(yè)務(wù)自行指定,不是計(jì)提憑證中后臺配置的科目) 貸 客戶應(yīng)收CustomerA 特殊總賬標(biāo)志(特殊總賬標(biāo)志對應(yīng)的科目) 8000 (此時(shí)會清掉特殊總賬的未清項(xiàng)) 再次運(yùn)行T-code F104,沖銷計(jì)提憑證 借 計(jì)提科目 18888888 4000 貸 費(fèi)用科目 38888888 4000 注:F103和F104可以設(shè)為后臺自動運(yùn)行的job每月運(yùn)行。 以上即為壞賬調(diào)整的概述。 點(diǎn)晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯(lián)系電話:4001861886 該文章在 2024/7/22 12:49:01 編輯過 |
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